“三公”经费支出预算情况说明
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.35万元,比2018年预算4.85万元减少1.5万元,同比下降30.93%,其中:因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算2.35万元;公务接待费预算1万元。
具体情况如下:
一、因公出国(境)费0万元,与2018年持平。
二、公务用车购置及运行费2.35万元。其中:
公务用车购置0万元,与2018年持平。
公务用车运行2.35万元,与2018年持平。
三、公务接待费1万元,同比减少1.5万元,同比下降60%。减少的原因主要是:本年度业务招待费相对压减。
2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
项 目 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
增减金额 |
增减比例 |
增减原因 |
合 计 |
4.85 |
3.35 |
-1.5 |
-30.93% |
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1.因公出国(境)费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.公务接待费 |
2.5 |
1 |
-1.5 |
-60% |
同比业务招待费相对减少 |
3.公务用车费 |
2.35 |
2.35 |
0 |
0 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
2.35 |
2.35 |
0 |
0 |
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(2)公务用车购置 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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